xxx有限公司 文件名称 1.目的: 为了使成品检验有章可循,保证检验工作的有效性. 2.范围: 入库之成品的检验。 3.权责: 3.1生产部包装组负责成品的全检工作。 3.2品质部负责成品的入库检验。 4.定义: 无 5.作业程序: 文件编号 页 码 版 本 FY-QP-20 1/2 A/0 成品检验管理程序 5.1 QA在收到包装组的《成品送检通知单》时,对检验区成品作检验,抽查前,查看该货有无产品标识,确认数量和规格;检查外箱是否破损、变形、胶纸是否封好等。 5.2 QA按有关的产品图纸、样品、《抽样计划规范》等文件对入库前的成品进行检查,检查 后的结果填写在《QA检验报告》中。 5.3只有检验合格或特采的成品经加盖“合格”印章后才可入库;否则仓储一律不可入库。 5.4检查中的不合格品按《不合格品管理程序》处理。 6.参考文件: 6.1《不合格品管理程序》 6.2《抽样计划规范》 7.品质记录: 7.1送检通知单 7.2 QA检验报告 8.附件: 无