1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;
2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的`具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。